Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2024-11-21 17:50 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0049121 | E-FATURA | e-Fatura Tebliğleri | Herkese Açık | 2016-11-10 08:48 | 2019-08-25 19:49 | |||
Bildiren | hasant | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0049121: E-fatura İhracat Sürecinde - Hava meydanındaki satışlar | |||||||
Soru | Sayın İlgili; Havaalanında yakıt satışı yapan bir e-fatura mükellefi olan bir firmamız var. Yurtdışı müşteriye mal teslimi(yakıt) havaalanında teslim edilip, irsaliyesi ve faturası oluşturuluyor. Sonraki ayın 1-7 günleri arasında Gümrük Bakanlığı’na ilgili havaalanındaki satışlar için e-beyanname ile bildirimi yapılıyor. Yeni E-İhracat sürecinde mükellef havaalanında yapmış olduğu bu satışları faturayı oluşturduğu gün (her fatura için ayrı ayrı) GİB üzerinden Gümrük Bakanlığı’na iletecek midir? Bu süreçte müşterimizin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? İyi çalışmalar. | |||||||
Etiketler | https://volkanyilmaz.com.tr, https://wolkanca.com.tr | |||||||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
Cevap | |
(0083440) hasant 2016-11-14 16:42 |
Merhabalar, Konuyla ilgili dönüş sağlayabilir misiniz? Teşekkürler. |
(0083500) Gelir İdaresi Başkanlığı 2016-11-15 15:06 |
gçb ekinde düzenlenen faturalar ihracat e-faturası olarak düzenlenmelidir. bişr fatura bir GÇB de gösterilebilir ama bir GÇB birden fazla fatura içerebilir. konunun bu yönden değerlendirilmesi gerekir. |
(0083831) hasant 2016-11-20 16:11 |
Merhaba, Müşterimizin faturaları ile beyanname dönemleri farklı. Örnek vermek gerekirse Ekim ayında ihracat faturaları hava meydanında malın tesliminin gerçekleştiği gün faturalandırılıyor, Takip eden Kasım ayında tüm bu faturalamalar için tek beyanname açılıyor. Bizim öğrenmek istediğimiz; her fatura oluşturulduğu gün ihracat faturası olarak GIB üzerinden GTB'ye e-fatura olarak iletiliyor olması mı gerekiyor? GTB bu faturalar için hangi aşamada KABUL veya RED yanıtı dönüyor olacak? Fatura dönemi ile beyanname dönemi farklı mükellefler için nasıl bir çözüm öneriniz var? İyi çalışmalar. |
(0084388) hasant 2016-11-30 11:00 |
Merhabalar, Konuyla ilgili dönüş sağlayabilir misiniz? Teşekkürler. |
(0084432) Gelir İdaresi Başkanlığı 2016-11-30 15:52 |
bahsettiğiniz e-beyanname Gümrük çıkış beyannamesi midir? |
(0084479) hasant 2016-12-01 13:36 |
Merhaba, Evet, gümrük çıkış beyannamesidir. Yukarıda belirttiğimiz üzere fark şu; malın teslimi ve faturalama tarihleri ile gçb'nin açılması farklı dönemlerde oluşuyor. Önce faturalar kesilip hava meydanında mal müşteriye teslim ediliyor. Bu faturalar o ay için dönem kapandığında bir sonraki ayda açılan gçb'ye konu ediliyor. İhracat faturasının e-fatura kapsamına dahil edilmesiyle bu süreçte bir farklılık olacak mıdır? İyi çalışmalar. |
(0084706) hasant 2016-12-04 21:06 |
Merhabalar, Konuyla ilgili dönüş sağlayabilir misiniz? Teşekkürler. |
(0084711) Gelir İdaresi Başkanlığı 2016-12-05 09:52 |
faturanın sistem üzerinden düzenlenip mevzuata uygun süreler içinde gönderilmesi esastır. gtb ye faturanın oluşturulduğu gün mutlaka iletilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. GÇB nin doldurulabilmesi için faturanın gönderilmiş ve 23 haneli referans numarasının üretilmiş olması gerekir. gtb tarafından dönülecek olan kabul uygulama yanıtı intaç tarihinde dönülecek olup red uygulama yanıtı ise intaç tarihine kadar her aşamada dönülebilecektir. |