Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2025-04-19 02:23 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0025100 | E-FATURA | e-Fatura Tebliğleri | Herkese Açık | 2015-08-11 14:59 | 2017-11-08 17:09 | |||
Bildiren | MAKRO URETIM | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0025100: %100 iskonto uygulanan faturada muafiyet sebebi kodu | |||||||
Soru | Yurt içi satışlarımızın bazılarında , bedelsiz satış faturası düzenliyoruz. yani faturada bir mal bedeli var ve mal bedeli kadar iskonto yapıyoruz. dolayısıyla kdv tutarı da 0 (sıfır) olarak hesaplanıyor. şimdiye kadar böyle durumlarda “vergi muafiyet nedeni” ile ilgili alana metin olarak “ÜRÜNLERİMİZ BEDELSİZ GÖNDERİLMİŞTİR” ifadesini yazıyorduk. Yeni düzenlemenin ardından buraya belirtilen kodların girilmesi gerekiyor diye anlıyoruz. Bu tür faturalarda, listedeki hangi kodu kullanmalıyız? | |||||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
|
|
(0042777) Gelir İdaresi Başkanlığı 2015-08-12 09:07 güncelleme tarihi: 2015-10-26 16:07 |
Bedelsiz fatura düzenlenip KDV 0 geçilmesi durumunda satış faturası tipi seçilip 351 "istisna olmayan diğer" kodundan giriş yapılmalıdır. Faturanın not alanında neden 0 kdv geçildiği bilgisine yer verilmelidir. |