Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2025-04-18 21:56 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0026500 | E-FATURA | e-Fatura Teknik Sorular | Herkese Açık | 2015-10-01 15:00 | 2015-11-24 09:48 | |||
Bildiren | Mutlu | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0026500: iade faturalarına 0 KDV | |||||||
Soru | Merhabalar, Biz istisnaya tabi değiliz.Tarafımıza istisnalı kesilen bir faturayı iade faturası olarak düzenlediğimizde İstisna kodlarından hangisini kullanmamız gerekir? 350 diğer veya 351 istisna olmayan diğer kodu mu kullanmalıyız? Teşekkürler.. | |||||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
|
|
(0045365) Gelir İdaresi Başkanlığı 2015-10-02 17:01 güncelleme tarihi: 2015-11-24 09:48 |
Faturanın ilk düzenleyeni alıcı değil satıcıdır. Dolayısıyla teknik olarak, bir istisnalı faturaya iade kesileceği zaman ilk fatura hangi kod seçilerek kesilmişse iadesi de aynı kod üzerinden yapılabilir ya da IADE faturasının NOT alanına bu iade faturasının hangi türdeki faturaya istinaden kesildiğini ve iade sebebi yazılabilir. (İADE tipi faturalarda KDV muafiyet sebebinin girilmesi zorunlu değildir. Şematron kontrollerine bakabilirsiniz) |